集團公司召開2018年度內部審計情況通報會暨內部審計人員業務培訓
來源:監察審計部 發布時間:2018-12-26 10:14 瀏覽量:30289
為落實省國資委加強省屬企業內部管控要求,充分認識內部審計工作的重要性,健全機構隊伍,提升內審工作質量,12月25日上午,集團公司召開了2018年度內部審計情況通報會及內部審計人員的業務培訓,集團公司總部專兼職審計人員、外派財務總監及下屬各單位兼職內審人員共40余人參加了本次培訓會。
集團審計總監裘國鐘傳達了11月26日省國資委聯合審計廳召開的省屬企業審計工作專題會議精神,傳達了省國資委副主任沈建平和省審計廳副廳長陳煥昌有關內部審計工作的講話精神,并對集團公司內審工作提出了相應的要求,一是要提高站位,深刻認識內審工作的重要性;二是要勇于擔當,為企業高質量發展作出貢獻;三是要全面提升內部審計工作的深度,在規范制度落地、規范權力運行、落實審計整改、發揮監督合力等方面下功夫。
集團審計部經理助理王奇志對集團公司2018年度內審情況進行了通報。結合審計中發現的問題,王奇志從政府審計重點關注環節和業務方面進行了講解,并傳達了在經濟活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定的精神。
本次會議從實務出發,落實政策精神及著手解決工作中的實際問題,強調了后續內部審計關注的主要方向和內容,努力推進集團公司整體管理水平邁上新臺階。